Financiën

     Begroting continurooster 2010-2011 (lunch- en speelpauze)

Inkomsten

101

Ouderbijdragen

 

9.000

 

Uitgaven

201

Personele kosten

8.750

 

201.1

pleinwacht

6.000

 

201.2

schoonmaak toiletgroep

1.500

 

201.3

pleinwacht coördinator

   750

 

201.4

bijdrage aan administratie

   500

 

202

Materiële kosten

2.600

 

202.1

spelmateriaal

1.500

 

202.2

kosten repro

   100

 

202.3

bijdrage aan school

1.000

 

Totaal

 

11.350

 

Saldo

 

-2.350

 

 

ad 202.3

Bijdrage aan school betreft een vergoeding voor het gebruik maken van spullen die de school ook aanschaft als er geen continurooster is. Door het continurooster wordt er intensiever gebruik gemaakt van deze spullen. Hierbij moet u denken aan kleine dingen als een verbanddoos, extra wassen van textiel, maar ook knutselmateriaal op de dagen dat de kinderen door regen niet buiten kunnen spelen.

 

ad Saldo

Zoals u ziet wordt er begroot met een verlies. Het negatieve saldo zal worden onttrokken aan de reserve die in het verleden is opgebouwd met overblijfgeld. Het was destijds nodig deze reserve op te bouwen omdat niet duidelijk was hoe we op lange termijn aan onze TSO-verplichtingen  kon den voldoen. We zagen het aantal vrijwilligers afnemen en het aantal kinderen dat gebruik maakte van overblijven toenemen. We hielden rekening met het inhuren van professionele krachten. Nu duidelijk is dat we met het continurooster blijven werken, kan deze reserve anders besteed gaan worden. We hebben ervoor gekozen de vrijwillige ouderbijdrage tbv het continurooster lager  te houden dan de werkelijke kosten . Op deze manier hebben de ouders die de reserve hebben helpen opbouwen profijt van hun eerdere investering, en kunnen we de ouders die ongewild geconfronteerd werden met het continurooster gedeeltelijk tegemoet komen.  

 

 

Oude Utrechtseweg 24 - 3768 CC Soest - tel. 035-6018420 || Design door: DB